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出差机票报销 韶关差旅机票的报销及管理

出差时的机票报销需要什么单据?附报销方法

法律分析:电子客票报销凭证,需要在规定的时间,凭购票时所使用的居民身份证原件到售票窗口换取纸质车票机票报销分为本国机票和国际机票乘坐轮船的费用报销,都可以用乘坐的票据直接当作报销凭证。

纸质机票(也叫:电子旅客行程单)报销的,只能找卖票的地方拿。以“携程”为例,有2种拿票方式(这个都要事先联系好才行):最方便就是让”携程”直接寄,但这个要坐完飞机才能寄出的。

出差机票报销 韶关差旅机票的报销及管理

机票购买后,航空公司会提供机票行程单,也是报销的必要凭证之一。机票行程单应该包含机票的航班号、起降时间、起降地点等信息。如果机票是通过公司的账户支付的,则需要提供付款凭证,如银行转账凭证、财务报销单据等。

第一种,纸质机票(电子旅客行程单)报销,可以到售票处提取。第二种,网上买的飞机票的报销凭证:可以凭身份证,到机场的航空公司自助终端打印并提取。

机票报销方法有使用航空运输电子客票行程单、《国际航空旅客运输专用发票》。国内电子客票在成功出票的同时,同时产生被称为“航空运输电子客票行程单”的传统机票替代品,可以作为法定的机票报销凭证。

在购买机票时,需要向航空公司或代理商索取行程单。行程单上需要标明姓名和公司名称,并且行程单信息需要与机票信息一致。如果在购买机票时没有索取行程单,那么将无法进行报销。

差旅费报销制度及流程

(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。

法律主观:职工出差后申请报销的流程如下:出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;提交发票;由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

报销范围和程序:规定差旅费用的报销范围和程序,明确需要提供的报销凭证和格式,以及审核、审批和支付流程。同时强调要求员工遵守企业制度和道德规范,尽量避免超标费用和不当行为。

差旅费报销管理办法有:审批流程、报销标准、费用凭证、限额管理。审批流程:企业应在规定范围内制定详细的差旅费管理办法,包括申请和审批程序。

出差机票报销 韶关差旅机票的报销及管理

费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

出差机票报销注意事项

1、出差报销费用的注意事项 员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、注意餐费、住宿费和机票费用的限制 出差费用要按照规定的范围进行报销,不要超过公司指定的费用限制。餐费、住宿费和机票费用等均有不同区域和行业特点,需要特别留心。如果不清楚公司的报销标准,最好先向公司财务部门咨询。

3、机票报销的注意事项:报销标准 不同公司的报销标准不同,有些公司只报销经济舱机票的费用,有些公司则可以报销商务舱机票的费用。因此,在预订机票时,先了解公司的报销标准,以便将费用控制在公司规定的范围内。

4、注意事项:员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

5、需要注意的是,机票报销需要符合公司的差旅政策和报销标准,如机票价格、舱位等应当符合公司的规定。同时,报销时应当按照公司规定的流程和时间进行,以避免不必要的麻烦。

6、注意:一定要签订租车协议,并约定加油费、停车费等由公司承担。住宿费 出差中的住宿费,如果能取得公司抬头的增值税专用发票,是允许认证抵扣的。

差旅费飞机票报销规定

法律分析:乘坐飞机的韶关差旅机票的报销及管理,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

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差旅费报销标准定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、 住宿费、伙食补助费及其韶关差旅机票的报销及管理他支出。

纸质机票(也叫:电子旅客行程单)报销的,只能找卖票的地方拿。以“携程”为例,有2种拿票方式(这个都要事先联系好才行):最方便就是让”携程”直接寄,但这个要坐完飞机才能寄出的。

飞机票报销金额的计算公式是:**(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%**。根据国家税务总局的规定,纳税人差旅费报销标准包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费等。其中,伙食补助和公杂费不予报销。

飞机票填写差旅费报销单,领导签字审批后报销。

差旅费报销管理办法

第四条员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。

差旅费报销管理办法是规范企业员工出差行为和费用报销的制度,主要包括差旅费用标准、报销范围和程序、报销凭证等要求。对企业控制费用、提高效率、防范风险有重要作用。

第二十七条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。